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职位描述/要求:
工作职责: 1、全程参与SOX项目实施,配合项目团队、审计师做好相关项目实施、流程测试、缺陷整改跟踪与反馈。 2、根据内部控制、内部管理要求,负责制定销售流程相应制度及流程指引。 3、对预算、资金、税务流程涉及的部门进行内控制度培训,积极与预算、资金流程所涉及部门沟通,收集反馈意见和部门信息需求,完善制度和流程,并持续改进。 4、定期检查销售流程文档的建立、传递、保存、更新是否符合内控要求。 5、关注预算、资金、税务流程与IT流程的结合点,协助推进预算、资金流程的内部控制要求与公司信息化系统的统一。 6、维护公司会计手册及税务手册。 7、针对资金、税务流程的风险进行分类跟踪、管理,建立初步的风险与预控体系。 8、提交预算、资金、税务流程专项风险控制报告。 9、协助相关部门进行对直接或间接影响财务报告的电子数据表的控制。 10、积极参与部门沟通和内部培训,进行有效的团队协作。 11、完成领导交办的其他事项。
任职条件: 1、财务、审计、经济类专业本科或以上学历,35岁以下。 2、有会计事务所工作或大中型制造企业2-3年以上工作经验。 3、熟悉美国萨班斯法案和内控要求。 4、熟练使用办公软件,具有较强的文档编写能力,以及良好的文字整理能力。 5、有一定的英语听说读写能力。 6、自信、有责任感、能独立思考、善于沟通、良好的团队协作。 7、有严谨的工作作风和敬业精神,很强的组织和协调能力。 8、具有CPA或CIA资格者优先。
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