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职位描述/要求:
岗位职责: 国内大型上市公司:招聘审计人员提供完善的工资福利待遇在公司与部门工作计划的指导下,根据审计目标以及被审计单位的内部控制系统和风险评估等因素,制定审计计划和实施方案,按照内部审计准则规定的政策、标准和程序执行和完成审计项目,拟定审计报告并跟踪、监督审计意见的落实,确保公司健康运营。 1. 充分了解被审计单位的内部控制系统和经营、预算、财务等信息,确定审计范围,评估审计风险,制定切实可行的项目审计计划; 2. 根据审计目标的要求,编制审计方案,以确定具体审计过程中应执行测试程序的范围和程度、应检查的过程和交易、应收集分析的记录和信息等; 3. 按照内部审计准则的规定,运用审核、观察、询问、监盘、分析性复核等审计程序,编制工作底稿,收集与审计目标和工作范围相关的所有证据,保证审计证据的充分性、相关性和可靠性; 4. 依据经过核实的审计证据,拟定审计报告初稿,形成审计结论和审计建议,并征求被审计单位的意见。对被审计单位持有异议的审计报告,应进行必要的研究和核实; 5. 开展后续审计工作,跟踪、检查被审计单位对审计发现问题所采取的纠正措施及其实施效果,以督促被审计单位对审计报告中提出的审计意见采取适当的行动。 资格要求: 本科或以上学历, 审计、财务、会计、管理等经济类相关专业,具有注册会计师资格, 有国际注册内部审计师资格为佳,两年以上审计工作经验,掌握并运用内部审计实务标准、程序和技术,熟悉行业及本公司经营范围、业务流程,理解管理学、会计学、财务、税收等基本理论与技术,运用掌握的知识判断和解决问题,熟练使用计算机办公软件,良好的沟通协调能力和语言表达能力,较好的英文阅读能力、日常会话能力。 |